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某公司不合格品管理程序(doc 5頁)

所屬分類:
質量控製
文件大小:
35 KB
下載地址:
相關資料:
公司, 不合格品管理, 管理程序
某公司不合格品管理程序(doc 5頁)內容簡介

某公司不合格品管理程序目錄:
1、目的
2、範圍
3、職責
4、工作過程和方法
5、相關文件


某公司不合格品管理程序內容提要:
各種原輔材料、在製品、半成品、產品和客戶退貨等,由供應中心倉管員或各工廠的檢測人員給予檢驗判定,並提出處理意見,主管領導批準。
對於儲存過程中由於超過保存期或在保存期內受到損壞的原輔材料、半成品、成品和各類物資,由倉庫保管員提出《複檢申請》,檢測人員鑒定後,提出處理意見,主管領導審批。
對於客戶退回的產品,由倉庫保管員提出《複檢申請》,品管科檢驗人員判定,提出處理意見,主管領導審批。
判定為不合格品的原輔料、半成品、成品、各類物資,由倉管員或車間依檢驗結果予以標識。
檢驗不合格的外購材料,由供應中心或各工廠采取隔離措施,不能混放在一起。
製程檢驗、產品檢驗和客戶退貨的不合格品由生產車間采取隔離措施,並提供不合格品放置區。


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