廠商質量管理標準手冊(doc 10頁)
廠商質量管理標準手冊(doc 10頁)內容簡介
廠商質量管理標準手冊目錄:
1管理職責
2質量體係
3合同評審
3設計控製
5文件和資料控製
6采購
7顧客提供產品的控製
8產品標識和可追溯性
9過程控製
10檢驗和試驗
11檢驗,測量和試驗設備的控製
12檢驗和試驗狀態
13不合格品的控製
14糾正和預防措施
15搬運,貯存,包裝,防護和交付
16質量記錄的控製
17內部審核
18培訓
19服務
20統計技術
廠商質量管理標準手冊內容提要:
設計控製
是否有對產品設計進行控製和驗證來保證特殊要求被滿足的文件化程序。
對於每一個設計和開發活動是否有最新計劃,執行職責是否規定,設計開發活動是否由具備一定資格的人擔任,並為其配備了必要的資源。
在設計輸入過程中,是否對組織和技術接口作出規定,是否形成文件,是否按正常程序進行傳輸和進行有規則的評審。
設計輸入是否包括顧客要求,和調整要求並形成文件,對不完整模糊或矛盾的要求,是否在放入設計前被解決。
設計輸出是否根據輸入要求形成文件,並以驗證和證實形式來表達,是否包含驗收準則以及與產品安全和正常工作有重大關係的設計特性(操作,庫存,搬運,保養和處理要求)。
設計輸出文件是否在發布之前進行了評審。
設計結果評審是否形成計劃並在設計的適當階段來實施,設計評審是否包含了所有有關的職能代表,評審計劃是否被保持。
是否在設計的適當階段進行設計驗證,以保證設計階段輸出能滿足設計階段輸入要求,設計驗證方法是否記錄,有否對新產品進行FMEA的研究。
是否進行了設計確認,以保證設計能符合顧客需求。
對更改和修訂實施前,是否加以標識,評審,經授權人員批準並現成文件。
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