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采購控製程序(doc 11頁)

所屬分類:
采購管理
文件大小:
225 KB
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采購控製程序
采購控製程序(doc 11頁)內容簡介

目 次
1範圍............................2
2規範性引用文件............................2
3職責............................2
4程序............................2
4.1合格供應廠商的評定............................2
4.2采購信息............................2
4.3采購計劃............................2
4.4采購合同與實施............................2
4.5采購驗證............................2
4.6采購產品的入庫、保管、發放............................2
4.7器材代用及非定點單位加工............................2
5記錄............................2
6附加說明............................2
附錄A 采購流程............................2
表1 外購器材、外協加工單位質量評定表(式樣)............................2
表2 請購單(式樣)............................2
表3 入庫單(式樣)............................2
表4 產品外協申請表(式樣)............................2
表5 非定點單位外協申請表(式樣)............................2
表6 器材代用單(式樣)............................2

采購控製程序
1 範圍
本文件規定了采購過程的控製要求,以保證采購的產品符合規定的采購要求。
本文件適用於產品用原材料、元器件、機電等產品及產品外協加工的采購、入庫、保管、發放過程的控製。
2 規範性引用文件
QG/XT 201-2003文件控製程序
QG/XT 215-2003產品的監視和測量控製程序
3 職責
3.1 管理部負責歸口管理,具體負責與供方溝通、采購合同簽訂、器材技術標準檔案管理及其他有關工作;有關部門配合;
3.2 質量部負責合格器材供方評定、采購產品的驗證工作;
3.3 研發或服務部門負責提供采購信息,協助管理部收集新型、特殊器材技術標準。



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