內部審核程序分析(doc 12頁)
內部審核程序分析(doc 12頁)內容簡介
0、目的
1、範圍
2、術語和定義
3、職責
4、工作程序
5、相關/支持性文件
6、記錄
7、附表/附錄
0目的
規範集團公司管理體係的內部審核工作,確定管理體係的符合性,確保持續有效運行,並為其改進提供依據。
1範圍
適用於集團公司管理體係的內部審核工作。
2 術語和定義
本程序中的術語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術語。
受審核方:包括受審核的單位、部門和崗位。
內審員:管理體係的內部審核員。
內審:管理體係的內部審核。
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