采購控製程序文件(doc 5頁)
采購控製程序文件(doc 5頁)內容簡介
采購控製程序文件目錄:
1、目的
2、範圍
3、職責
4、程序、
5、相關文件
6、記錄
采購控製程序文件內容簡介:
規定文件化程序,對關鍵元器件和材料的外協、外購供應商實施控製,以確保供應商具有保證生產關鍵元器件和材料滿足要求的能力。本程序適用於本廠所有與產品實現有關的采購物資的采購過程,供應商的控製和進貨檢驗,其中包括外包產品。供應商應按不同產品的要求定期提供型式檢驗報告,並對其檢驗能力進行確認。其詳細要求在“關鍵元器件和材料清單”上做出規定。供應商提供的報告,應至少滿足“關鍵元器件和材料清單”上提出的技術要求。
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