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某有限公司采購控製程序(doc 11頁)

所屬分類:
采購管理
文件大小:
127 KB
下載地址:
相關資料:
有限公司, 公司采購, 采購控製程序
某有限公司采購控製程序(doc 11頁)內容簡介

某有限公司采購控製程序目錄:
1、範圍
2、規範性引用文件
3、職責
4、程序
5、記錄
6、附加說明


某有限公司采購控製程序內容摘要:
1、範圍
本文件規定了采購過程的控製要求,以保證采購的產品符合規定的采購要求。
本文件適用於產品用原材料、元器件、機電等產品及產品外協加工的采購、入庫、保管、發放過程的控製。
2、規範性引用文件
QG/XT 201-2003文件控製程序
QG/XT 215-2003產品的監視和測量控製程序
3、職責
3.1、管理部負責歸口管理,具體負責與供方溝通、采購合同簽訂、器材技術標準檔案管理及其他有關工作;有關部門配合;
3.2、質量部負責合格器材供方評定、采購產品的驗證工作;
3.3、研發或服務部門負責提供采購信息,協助管理部收集新型、特殊器材技術標準。
4、程序
、合格供應廠商的評定
4.1.1、對供應廠商的要求:
? 其產品應滿足有關標準和技術文件的要求;
? 具有一定的生產能力和質量保證能力;
? 貨源穩定、供貨及時、價格合理;
? 能提供良好的技術服務。
4.1.2、對供應廠商的評定
合格供應廠商(包括器材供應商、生產廠商和外協加工廠商)的候選名單由管理部提供,質量部負責組織評定,使用部門及相關部門配合。
質量部負責評定質量保證能力和控製手段;必要時請相關部門協助。
管理部負責評定供貨或加工能力、價格及售後服務。


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