某實業發展有限公司采購管理辦法(doc 35頁)
某實業發展有限公司采購管理辦法(doc 35頁)內容簡介
某實業發展有限公司采購管理辦法目錄:
第一章、采購品質
第二章、采購時間
第三章、采購價格
第四章、采購程序
第五章、采購製度
第六章、進料驗收作業辦法
某實業發展有限公司采購管理辦法內容摘要:
采購控製應檢查的項目主要有哪些?
1.是否建立並保持了采購質量控製的書麵程序.
2.選擇供貨商時:
?是否按合同要求(包括質量要求)審查了供貨商的資源和供貨能力.
?對按ISO9000要求選擇的供貨商,其質量手冊是否已經過公司的審查,公司是否對其質量體係進行了審核.
3.選定的供貨商是否具備相應的供貨能力.
4.對認可的供貨商是否持續進行供貨評估.
5.供方是否保存了合格供貨商的檔案.
6.采購文件是否包括對采購物資的以下要求:
?名稱、數量.
?類別、形式、等級或其它準確表示方法.
?規範、圖樣、過程要求、檢驗規程的名稱(或代號)和適用版本及其它技術數據,包括物資、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求.
?適用於該項物資的質量體係標準的名稱、編號和版本.
7.采購文件發布前,是否對這些具體規定的適用性進行了審批.
8.供方是否對采購的所有物資進行了應有的驗證,包括在供貨商處的驗證.
9.是否保存了物資驗證的記錄.
10.是否存在顧客對供貨商產品實施驗證的合同,驗證是如何實施的,有否減輕供 應商提供合格產品的責任.
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