公司財務製度創新培訓講座(ppt 128頁)
公司財務製度創新培訓講座(ppt 128頁)內容簡介
公司財務製度創新培訓講座目錄: 1.財務組織 2.財務控製 3.財務報告 公司財務製度創新培訓講座內容摘要: 法人治理結構 證監會、經貿委《上市公司治理準則》要求 設立獨立董事和由獨立董事任負責人的審計委員會 審計委員會的職權: 檢查公司會計政策、財務狀況和財務報告程序 與公司外部審計機構進行交流 對內部審計人員及其工作進行考核 對內部控製進行考核 檢查、監督公司存在或潛在的各種風險 檢查公司遵守法律、法規的情況 財務總監的基本職責: 向董事會負責,為其財務會計決策提供依據並受其委托對財務會計工作監控;接受監事會對財務會計工作的質詢和檢查;協助總經理履行財務會計管理工作。 內部審計 內部審計是在一個單位內部對各種經營與管理活動的獨立評價係統,以確定單位既定的政策和程序是否貫徹,建立的標準是否遵循,資源的利用是否合理有效,以及目標是否達到。
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