標準業務流程(DOC 49頁)
標準業務流程(DOC 49頁)內容簡介
(一) 銷售合同管理流程:
業務編號 SA-001 業務名稱 銷售合同管理
流程適用範圍 所有的銷售業務必須以審核後的合同簽審單作為業務起點
相關崗位及權限 崗位 係統操作 權限
銷售助理 銷售訂單增加、審核 錄入、審核、關閉
總調室 存貨目錄、產品結構 錄入、審核
財務項目核算員 項目目錄 錄入
相關部門或崗位
銷售業務員 銷售助理 總調室調度人員 財務項目核算員
1、 銷售部門銷售業務員簽訂銷售合同(參見公司合同審批流程)。所有的銷售訂單必須填寫銷售合同審批單(見表:PR-SA-01),進行各部門審批。總調室調度人員在接到銷售合同審批單後,根據訂單內容、存貨情況、產品技術設計情況在【物料需求計劃】模塊增加存貨檔案並建立相關的產品結構;根據銷售合同審批單上總調室增加的存貨檔案、產品結構情況財務部門項目核算人員在【總賬】模塊增加成本對象項目的項目目錄;
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