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采購付款內部控製製度(doc 5頁)

所屬分類:
采購管理
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相關資料:
采購付款, 付款內部控製, 內部控製製度
采購付款內部控製製度(doc 5頁)內容簡介
采購付款內部控製製度
為加強公司的采購與付款工作,提高采購成效,特製訂本製度。
集團各級單位的采購和付款按照各自的業務情況另行製訂具體製度,報集團財務部審批後執行。
各級單位的采購和付款如需集團公司配合的,必須執行集團公司的規定(如承兌彙票的使用辦法等)。
集團公司的采購和付款具體辦法如下:
采購
采購部門應視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素,選擇最有利的采購作業方式辦理采購業務。
(1)采購作業方式包括;
1.定期合同采購:主要用於采購生產過程中不可或缺的或經常使用且市場價穩定的材料。
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