企業風險管理的具體操作方案(doc 31頁)
企業風險管理的具體操作方案(doc 31頁)內容簡介
企業風險管理的具體操作方案目錄:
第一部分:進點會談
第二部分:具體檢查方法
企業風險管理的具體操作方案內容簡介:
由被查行就檢查內容向檢查組彙報相關業務情況。主要是對自查報告中存在的重要風險隱患進行說明,並作相應分析和提出整改意見。檢查組收集相關製度與文件,主要包括涉及操作風險檢查的各項製度(這些我們在進點前已經收集,並作為本操作方案的重要依據);相關監管部門的監管意見及風險提示等文件(要求被查地區監管部門提供,並在進點前移交檢查組);被查機構內部檢查、審計文件。以下按“表六 操作風險檢查操作表”細目進行分類列明檢查方法,並將相關規定融入各檢查方法中,由於我們是檢查建設銀行,因此相關文件依據以建行為例。(說明:本人提供各檢查方法中的檢查依據,依據序號采用操作表序號,如操作表中“A1為對賬製度落實情況”,則依據文件名前加A1予以標識,如一項內容有多份文件依據,則以A1-1、A1-2予以標識;此外在下文“檢查依據”後也有列明A1等標識,以供出現多處引用同一份文件時更好查找)
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