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企業采購管理流程規範(doc 40頁)

所屬分類:
采購管理
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98 KB
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相關資料:
企業采購管理, 采購管理流程, 流程規範
企業采購管理流程規範(doc 40頁)內容簡介

企業采購管理流程規範目錄:
一、采購流程規範
二、采購流程細節指南
三、如何規避供應商潛伏的風險
四、如何麵對國際采購
五、怎樣做一個出色的外貿采購
六、如何控製采購成本及流程
七、供應商接觸買家的3大技巧
八、與供應商談判的內容與技巧
九、..........

企業采購管理流程規範內容簡介:
本標準業務程序的目的是用於設立必要的定義和程序以保證重慶英諾科技有限公司的采購低成本和采購標準的一致性。生產部質量人員負責對供方(物料供應商及承包商)的質量保證能力評審標準及評審計劃的製定和質量保證能力評審。在收到所有需要的文件後進行核對,將供應商的發票與采購申請單PR、采購訂單PO、收貨清單等相關單據相對照,進行數量和金額的確認。並按時向供貨商付款。


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