某企業采購部標準化作業手冊(doc 34頁)
某企業采購部標準化作業手冊(doc 34頁)內容簡介
某企業采購部標準化作業手冊目錄:
第一章 采購部基本職能和組織機構
第一節 采購部基本職能
第二節 采購部組織機構
第二章 采購部崗位工作說明書
第三章 采購部工作流程
一. 常規材料申購流程
二. 臨時材料申購流程
三. 材料入庫流程
四. 材料出庫流程
第四章 采購部管理製度
第五章 采購部“5S”管理
第一節 采購科“5S”管理及考核
第二節 倉庫“5S”管理及考核
第六章 采購部組織機構
某企業采購部標準化作業手冊內容提要:
倉管員必須嚴格執行出入庫流程,手續不全不辦理出入庫業務。
倉管員必須在對實物進行清點和核對采購清單無誤後,方能辦理入庫手續,對於嚴重超量的材料入庫,必須上報主管,按上級指令辦理入庫。嚴禁隻憑票據辦理入庫手續。
倉管員必須確保倉庫內卡物相符,同時保證先進先出。
對有保質期的物料,倉管員必須做好記錄,定期檢查。對即將到期的物料,應及時通知主管和使用部門。
倉管員對倉庫內“5S”工作負全責。
倉管員必須嚴格核對領料單,不規範或有疑問的領料單,倉管有權拒絕發貨。
倉管員必須熟悉倉庫內物資的品名和數量,準確回答相關詢問。
倉管員的手工賬必須確保準確並及時對賬,在電子信息係統上線後,倉管應及時錄入和查閱。嚴禁作假數據,否則嚴懲。
倉管員必須做好月盤存和年盤存工作,保證數據準確和及時。
倉管員對常規物品庫存有監控責任,並根據安全庫存及時申報請購計劃。
倉管員核對領料手續完整無誤後,需核對申請計劃,盡可能按誰申請誰領用的原則發料。如確需領料又無申請,則要求領料部門與申請部門協商,由申請部門在領料單上簽字後辦理出庫手續。倉管員應及時將出庫數據錄入或交統計員錄入信息係統中,以便相關人員查閱和審核。
..............................
用戶登陸
采購管理熱門資料
采購管理相關下載