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公司18新利网址多少 谘詢報告(ppt 54頁)

所屬分類:
企業谘詢
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公司18新利网址多少 谘詢報告(ppt 54頁)內容簡介

公司18新利网址多少 谘詢報告目錄:
1、總論
2、18新利网址多少 體係現狀
3、18新利网址多少 體係診斷
4、18新利网址多少 體係提升實施建議


公司18新利网址多少 谘詢報告內容提要:
18新利网址多少 體係現狀:
體製
財務組織結構
製度
部門職責
內部審計
資金管理
人員素質
……

內部審計是一項重要的財務職能,是企業發展必不可少的保障
現代企業管理的一個重要特點是充分體現自我約束機製,靠外部監控約束是治標不治本
強化自我約束機製的一個重要方麵是建立和發展內部審計
內部審計崗位的設置可以有幾種方式:
1、單獨成立審計部門
2、在計劃財務部內部設立審計崗位,配備審計人員
3、在資金結算中心配備審計人員,以資金審計為核心,負責內部審計工作
第一種方式內部審計的獨立性最強,第二、三種方式內部審計的獨立性較弱
……

18新利网址多少 體係現狀——資金管理:
目前資金結算的手續由財務部辦理
目前財務部尚無對資金進行統籌安排的權力和能力
公司領導希望建立資金管理中心,不僅管理本公司的資金,而且對子公司及其他關聯企業的資金進行管理
房地產企業資金流量大,加強資金管理是一項重要的財務工作;
對資金進行統一管理有利於提高資金使用效率,降低資金使用成本;
集中管理資金有利於加強控製,特別是在企業規模發展較大之後;
資金管理中心統一安排資金使用後,可以由總公司負責對外融資,提高工作效率,降低融資成本,保持良好的信用


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