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內部審計在風險治理控製作用專題貼(doc 43頁)

所屬分類:
公司治理
文件大小:
317 KB
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相關資料:
內部審計, 風險治理, 控製, 製作, 作用
內部審計在風險治理控製作用專題貼(doc 43頁)內容簡介
內部審計在風險治理控製作用專題貼內容提要:
發貼旨在:
1、讓廣大考友能相對提高看到所有討論、求救的貼。
2、給考友提供一個相關知識的討論區,便於知識的集結與統一。
歡迎廣大考友在此發貼討論、交流。
附求助發貼模式:[求助] 習題來源,頁碼(行),引用文字,疑問點.
例:
1.[求助]兆泰中英文對照,P13,"審計委員會具有許多服務功能........",請問:審計委員會....?
2.[求助]:某年IIA模擬題,第道,"....."
[考友]1、以下哪項審計技術可以對電腦交易進行連續監測和分析,以便開展詳細的審計?
A.綜合測試應用程序 (整體測試法)       B.並行程序
C.測試數據         D.內設審計例行程序
解題思路:
正確答案是A。此題重點要抓住“連續”一詞。四個選項中前三個選項是關於計算機審計的具體審計技術,而選項D是程序而不是技術,應首先排除。而前三個選項中隻有綜合測試應用程序中(也稱整體測試法)允許對係統的功能進行持續的測試,因此對被測試的程序在使用的整個期間裏提供了更大的保證

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