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企業風險管理與內部控製講義(PPT 67頁)

所屬分類:
內部管理
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相關資料:
企業風險管理, 內部控製, 控製講義
企業風險管理與內部控製講義(PPT 67頁)內容簡介
內部控製的基本原理
內部控製的主要內容與手段
內部會計控製
財產清查與內部控製
中國的內部控製規範(2008;2010)
內部控製與公司治理
內部控製與風險管理
第六講(下) 企業風險管理與內部控製
內部控製應該向誰學習
內部控製應該向誰學習 錢文忠,2010,《班墨傳奇》p31-36,上海書店出版社。
內部控製的基本原理 p39
內部牽製
內部控製
內部控製的完整框架
COSO框架的審核與更新項目:新進展
附:內部控製的類型 p42~43
內部控製的主要內容
附錄:企業風險管理模型
內部控製的常見手段 p43~47
組織規劃控製 p46
授權批準控製 p46~47
文件記錄控製
實物安全控製 p47
職工素質控製
預算控製 p43~44
風險控製
業績報告控製 p47
電子信息技術控製
內部審計 p50~51
會計製度與內部控製
內部會計控製的目標
內部會計控製的基本要求
內部會計控製的檢查
內部會計控製的局限 p47~48
我國的內部會計控製——基本規範
具體業務的內部會計控製規範
中國的內部控製規範
《企業內部控製配套指引》
企業內部控製應用指引
內部控製與公司治理 p49~51
北京大學張維迎教授對公司治理的看法
清華大學寧向東博士對公司治理的看法
案例分析與附錄
本講小結
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