風險管理部業務操作細則(DOC 38頁)
風險管理部業務操作細則(DOC 38頁)內容簡介
第一章 總則....2
第二章 業務受理程序....2
第三章 審查人員職責與要求....3
第四章 項目保後管理....4
第五章 申請人基本情況審查....5
第六章 申請人經營情況審查....10
第七章 申請人管理情況審查....14
第八章 貸款用途審查....16
第九章 申請人財務情況審查....17
第十章 申請人信用情況調查....20
第十一章 反擔保措施審查....20
第十二章 其他審查.......22
第十三章 附則....22
..............................
第二章 業務受理程序....2
第三章 審查人員職責與要求....3
第四章 項目保後管理....4
第五章 申請人基本情況審查....5
第六章 申請人經營情況審查....10
第七章 申請人管理情況審查....14
第八章 貸款用途審查....16
第九章 申請人財務情況審查....17
第十章 申請人信用情況調查....20
第十一章 反擔保措施審查....20
第十二章 其他審查.......22
第十三章 附則....22
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