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項目審計流程概述(PPT 73頁)

所屬分類:
項目管理
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項目審計, 審計流程
項目審計流程概述(PPT 73頁)內容簡介
第一節簽訂審計業務約定書
第二節計劃審計工作
第三節了解被審計單位及其環境
第四節重大錯報風險的評估
第五節針對重大錯報風險實施的審計程序
第六節實質性程序
第七節終結審計
第7章項目審計流程
本章內容
會計報表審計程序
第一節簽約審計業務約定書
一、受托與簽約
(二)簽訂審計業務約定書
1.內容
2.連續審計的考慮
3.審計業務變更的考慮
二、初步確定可能錯報的領域
一、總體審計策略
二、具體審計計劃
一、了解的目的和作用
二、了解被審計單位及其環境的方法
二、了解的內容
以米特公司為例
庫藏股
三、了解被審計單位的內部控製
識別和評估重大錯報風險的審計程序
財務報表的可審計性及其處理
特別風險
非常規交易
僅通過實質性程序無法應對的重大錯報風險
初步評價內部控製和風險評估
與治理層和管理層的溝通
審計工作記錄
一、總體應對措施
二、對源於控製環境的報表層次重大錯報風險的考慮
三、報表層次重大錯報風險及其總體應對措施對總體方案的影響
四、進一步審計程序
五、設計實質性測試
2、重大錯報風險對實質性測試的影響
六、不同的檢查風險水平所需執行的實質性測試
七、實質性測試程序比較
1、編製審計差異調整表和試算平衡表
2、管理層聲明
書麵聲明的形式
3、律師聲明書
7、評價審計結果
8、與客戶溝通
本章小結
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