上市公司內部控製審計問題研究(PDF 51頁)
上市公司內部控製審計問題研究(PDF 51頁)內容簡介
一、引言.....2
二、文獻綜述... 6
三、內部控製審計的理論內涵11
四、上市公司內部控製審計現狀... 17
五、上市公司內部控製審計存在的問題及原因....... 25
六、上市公司內部控製審計案例分析..33
七、完善上市公司內部控製審計的對策和建議....... 40
八、附錄.. 46
九、參考文獻.49
..............................
二、文獻綜述... 6
三、內部控製審計的理論內涵11
四、上市公司內部控製審計現狀... 17
五、上市公司內部控製審計存在的問題及原因....... 25
六、上市公司內部控製審計案例分析..33
七、完善上市公司內部控製審計的對策和建議....... 40
八、附錄.. 46
九、參考文獻.49
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