某銀行風險管理報告(DOC 44頁)
某銀行風險管理報告(DOC 44頁)內容簡介
一、 近年來風險管理采取的措施.....2
1、完善風險管理體係及組織架構.....2
2、改善審計監督模式,加強內部審計的獨立性.....5
3、完善風險管理工具方法,開發先進的風險管理信息係統.....5
二、風險管理體係.....8
1、本行風險管理體係的主要架構.....8
2、董事會及其專門委員會.....10
3、監事會及其專門委員會.....11
4、高級管理層及其下屬委員會.....11
(1) 行長.....11
(2) 管理層下設專門委員會.....11
5、其他.....13
(1) 總行風險管理板塊.....13
(2) 審計部.....15
(3) 監察室及保衛部.....16
(4) 業務條線風險管理.....16
(5) 分行風險管理架構.....16
三、主要風險管理.....18
1、信貸風險管理.....18
(1) 信貸政策及指引.....19
(2) 貸款審批及監控程序.....20
2、市場風險管理.....32
(1) 利率風險管理.....34
(2) 彙率風險管理.....34
3、流動性風險管理.....35
4、操作風險管理.....36
(1) 采取有效措施,加強會計風險的防範和監控.....37
(2) 依托數據大集中工程,提高操作風險管理水平.....37
(3) 本行的流程銀行建設,強化了本行對操作風險的管理.....38
5、合規風險管理.....39
四、進一步完善風險管理的措施.....41
1、推進風險管理轉型,進一步深化全麵風險管理.....41
2、尋找有效載體,進一步貫徹落實先進風險文化.....41
3、大力推廣內部評級法,進一步強化信用風險管理.....41
4、進一步落實、推進、完善和提高市場風險管理.....42
5、明確管理思路,切實有效推進操作風險管理.....42
6、進一步強化對會計領域的操作風險管理.....42
7、更新理念,轉變思路,改進和創新資產保全工作.....42
8、加快係統建設,提升科技對風險管理的支撐作用.....43
9、推進流程銀行建設.....43
10、重視和進一步加強風險管理人員的隊伍建設.....43
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1、完善風險管理體係及組織架構.....2
2、改善審計監督模式,加強內部審計的獨立性.....5
3、完善風險管理工具方法,開發先進的風險管理信息係統.....5
二、風險管理體係.....8
1、本行風險管理體係的主要架構.....8
2、董事會及其專門委員會.....10
3、監事會及其專門委員會.....11
4、高級管理層及其下屬委員會.....11
(1) 行長.....11
(2) 管理層下設專門委員會.....11
5、其他.....13
(1) 總行風險管理板塊.....13
(2) 審計部.....15
(3) 監察室及保衛部.....16
(4) 業務條線風險管理.....16
(5) 分行風險管理架構.....16
三、主要風險管理.....18
1、信貸風險管理.....18
(1) 信貸政策及指引.....19
(2) 貸款審批及監控程序.....20
2、市場風險管理.....32
(1) 利率風險管理.....34
(2) 彙率風險管理.....34
3、流動性風險管理.....35
4、操作風險管理.....36
(1) 采取有效措施,加強會計風險的防範和監控.....37
(2) 依托數據大集中工程,提高操作風險管理水平.....37
(3) 本行的流程銀行建設,強化了本行對操作風險的管理.....38
5、合規風險管理.....39
四、進一步完善風險管理的措施.....41
1、推進風險管理轉型,進一步深化全麵風險管理.....41
2、尋找有效載體,進一步貫徹落實先進風險文化.....41
3、大力推廣內部評級法,進一步強化信用風險管理.....41
4、進一步落實、推進、完善和提高市場風險管理.....42
5、明確管理思路,切實有效推進操作風險管理.....42
6、進一步強化對會計領域的操作風險管理.....42
7、更新理念,轉變思路,改進和創新資產保全工作.....42
8、加快係統建設,提升科技對風險管理的支撐作用.....43
9、推進流程銀行建設.....43
10、重視和進一步加強風險管理人員的隊伍建設.....43
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