審計監察部財務審計崗位說明書(doc 1頁)
審計監察部財務審計崗位說明書(doc 1頁)內容簡介
審計監察部財務審計崗位說明書內容提要:
工作內容:
審查集團財務信息資料的可靠性和完整性,以及鑒別、衡量、分類和報告這些信息資料所使用的方法;
對集團進行年度經濟效益審計;
對對外投資企業經營班子離任進行經濟效益及財務收支等專項審計;
對集團收購、兼並、破產、清算進行財務專項審計;
對集團股權轉讓、收購,進行債券、債務、淨資產確認專項審計;
對被審對象進行後續審計,以確保按照審計報告中提出的問題和要求采取適當的行動;
對需外審的項目作好內審及協調工作;
對本職所負責的審計資料進行整理歸檔;
完成上級交辦的其他工作。
工作職責:
對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責;
對參與項目審計小組其他成員審計結果的正確性、可靠性、合理性的複核工作負責
對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責;
對被審單位提供的有關資料負保密責任;
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工作內容:
審查集團財務信息資料的可靠性和完整性,以及鑒別、衡量、分類和報告這些信息資料所使用的方法;
對集團進行年度經濟效益審計;
對對外投資企業經營班子離任進行經濟效益及財務收支等專項審計;
對集團收購、兼並、破產、清算進行財務專項審計;
對集團股權轉讓、收購,進行債券、債務、淨資產確認專項審計;
對被審對象進行後續審計,以確保按照審計報告中提出的問題和要求采取適當的行動;
對需外審的項目作好內審及協調工作;
對本職所負責的審計資料進行整理歸檔;
完成上級交辦的其他工作。
工作職責:
對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責;
對參與項目審計小組其他成員審計結果的正確性、可靠性、合理性的複核工作負責
對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責;
對被審單位提供的有關資料負保密責任;
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