審計員崗位說明書(doc 1頁)
審計員崗位說明書(doc 1頁)內容簡介
審計員崗位說明書內容提要:
在部長領導下,按照國家審計法規、公司財會審計製度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準後組織執行。
監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章製度的執行。
控製、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務製度、貪汙挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。
協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
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在部長領導下,按照國家審計法規、公司財會審計製度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準後組織執行。
監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章製度的執行。
控製、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務製度、貪汙挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。
協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
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