不合格品控製程序概論(doc 5頁)
不合格品控製程序概論(doc 5頁)內容簡介
不合格品控製程序概論目錄:
1.目的
2.適用範圍
3.定義
4.職責
5.工作程序
6.相關文件和記錄
不合格品控製程序概論內容簡介:
1.目的
對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置等控製,以防止不合格品的非預期使用。
2.適用範圍
適用於產品形成全過程的不合格品和可疑材料控製及交付後的不合格品的處理。
3.定義
3.1不合格品:沒有滿足規定的一個或多個質量特性的產品。
3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修複或不能經濟修複的產品。
3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規定的要求。
3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規定要求但能滿足使用要求。
4.職責
4.1檢查科是不合格品控製的歸口管理部門,下屬質量管理室和檢驗室具體負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、評審和處置等工作。
4.2技術科負責返工產品規程的製定。
4.3生產安全科負責執行對外協件、半成品、成品評審後不合格品的處置。
4.4計劃供應部負責執行對原材料、外購件中不合格品的處置。
4.5總經理或管理者代表負責對嚴重不合格品的處置的審批。
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