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某公司倉庫管理製度彙編(doc 56頁)

所屬分類:
生產製度表格
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680 KB
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相關資料:
公司倉庫管理, 倉庫管理製度, 管理製度彙編
某公司倉庫管理製度彙編(doc 56頁)內容簡介

某公司倉庫管理製度彙編目錄:
一、倉庫管理製度
二、流程
三、表單
四、表單流程
五、部門倉庫管理職責

某公司倉庫管理製度彙編內容簡介:
   商品采購主要分為日常備貨采購和業務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預算清單由商務下;業務員要求采購備貨指業務員根據銷售需要向商務部提出采購備貨,預算清單仍由商務下,但業務員必須在預算清單紅聯簽字確認。商務部輸單員審核預算清單後輸入采購訂單,並在預算清單上加蓋“已錄”章,然後由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。倉庫管理員根據審核無誤的預算清單,才可辦理物資入庫手續。入庫時倉庫負責清點實物數量,進行外觀驗收,同時要關注商品的價格、規格、型號、數量是否與預算清單一致,貨物名稱及編號是否統一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕入庫。倉庫將實物清點入庫後,應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽。倉庫根據核對無誤的采購訂單關聯生成入庫單並打印,入庫單一式四聯,一聯倉庫,一聯商務部,兩聯業務會計。倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單,並與入庫日報表核對無誤後一並報送業務會計。


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