倉儲管理控製程序文件(doc 50頁)
倉儲管理控製程序文件(doc 50頁)內容簡介
倉儲管理控製程序文件內容簡介:
訂定本公司倉儲地域收發作業準則,以確保儲存賬物相符,並有效予以控製,以防止在交貨期間發生異常情況。倉管負責原物料成品收發管理,上述物品的異常提報,儲存 與出貨的裝運。
品管人員依本公司《進料檢驗程序》檢驗,判定合格物品由品管人員標示後,倉管人員點收細數,將實際數量填入進料驗收單入庫數欄位內,填妥後交還采購,盡速搬移 至指定區置放以維護待驗品區物品流暢性;並登錄於總賬及收發記錄卡上。
對生產線上正常性領料,製造單位應依生管單位派送的《製令單》於倉庫備料完成後領取。倉管人員於發料時,須針對追溯性零件依《產品標識與可追溯性程序》的規定,留下必要的領料作業記錄。對非生產性物料或生產線上額外料,則一律由領料單位開立《補(退)料申請單》,經領料單位主管簽核後,向倉庫領取物料,倉庫將《補(退)料申請單》轉采購。
物料領出後,領料人員及發料人員均須於《製令單》及《補(退)料申請單》上簽 認後,倉管人員應依據《製令單》及《補(退)料申請單》領取項目及數量於總賬及收發記錄卡上登賬並在《製令單》及《補(退)料申請單》上簽名,方可結束領料的作業。
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訂定本公司倉儲地域收發作業準則,以確保儲存賬物相符,並有效予以控製,以防止在交貨期間發生異常情況。倉管負責原物料成品收發管理,上述物品的異常提報,儲存 與出貨的裝運。
品管人員依本公司《進料檢驗程序》檢驗,判定合格物品由品管人員標示後,倉管人員點收細數,將實際數量填入進料驗收單入庫數欄位內,填妥後交還采購,盡速搬移 至指定區置放以維護待驗品區物品流暢性;並登錄於總賬及收發記錄卡上。
對生產線上正常性領料,製造單位應依生管單位派送的《製令單》於倉庫備料完成後領取。倉管人員於發料時,須針對追溯性零件依《產品標識與可追溯性程序》的規定,留下必要的領料作業記錄。對非生產性物料或生產線上額外料,則一律由領料單位開立《補(退)料申請單》,經領料單位主管簽核後,向倉庫領取物料,倉庫將《補(退)料申請單》轉采購。
物料領出後,領料人員及發料人員均須於《製令單》及《補(退)料申請單》上簽 認後,倉管人員應依據《製令單》及《補(退)料申請單》領取項目及數量於總賬及收發記錄卡上登賬並在《製令單》及《補(退)料申請單》上簽名,方可結束領料的作業。
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