某公司倉庫管理製度(doc 6頁)
某公司倉庫管理製度(doc 6頁)內容簡介
某公司倉庫管理製度目錄:
一.目的
二.範圍
三.定義
四.職責
五.過程描述
某公司倉庫管理製度內容提要:
庫存稽查:
1. 倉庫應於每月的月末由倉庫記賬員製作“收發存月報表”﹑ “庫存周轉率”﹑ “庫存呆滯物料”報表,報表經主管確認後一份交財務部,一份倉庫保存。
2. 倉庫保管員應每月月末按“儲存周期表”對庫存進行檢查,如發現過期或品質異常時,應立即對物料進行隔離,並溝通品保部門處理,同時按《不合格品管理程序》處理。
3. 財務部安排人員每天一次對庫存物料帳﹑卡﹑物一致性進行檢查,每次抽查5種材料和5種成品,並填寫“物料帳卡料一致率日抽查情況表”,如有異常立即對帳﹑卡﹑物進行修正並查明原因,並讓責任人簽字確認,倉庫班長和財務主管須簽字。
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