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精編品質管理製度大全(doc 21個 pdf 4個)

所屬分類:
製度表格大全
文件大小:
12900 KB
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相關資料:
品質管理製度, 管理製度大全
精編品質管理製度大全(doc 21個 pdf 4個)內容簡介

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精編品質管理製度大全目錄:
一、QS-EN樣品流程管理辦法
二、QS-EN模具開發流程管理辦法
三、QS-EN模治具管理辦法
四、QS-MDS手冊
五、QS-MD質量體係內部稽核管理辦法
六、QS-PD機器設備管理辦法
七、QS-QA製程檢驗作業管理辦法
八、不合格品控製程序
九、產品質量管理製度
十、公司質量管理體係手冊
十一、公園設計規範
十二、品管部組織管理製度
十三、改進控製程序
十四、檢驗儀器量規的管理校正辦法
十五、給水排水儀表自動化控製工程施工及驗收規程
十六、質量手冊
十七、質量標準規定
十八、質量管理作業及相關製度
十九、質量管理製度
二十、質量管理辦法
二十一、質量管理教育訓練辦法
二十二、質量管理日常檢查規定
二十三、質量記錄控製程序
二十四、起重設備安裝工程施工及驗收規範
二十五、鍋爐房設計規範


精編品質管理製度大全內容簡介:
不合格品控製程序內容簡介:
1 目的
對不合格產品進行識別和控製,防止不合格品的非預期使用或交付,確保產品滿足顧客的要求。
2 範圍
適用於本公司的原料、在製品、成品及交付後發生的不合格的控製。
3 職責
3.1 總經理負責不合格品讓步接收、放行和使用的審批。
3.2 品管部負責不合格品的識別,並跟蹤不合格品的處理結果。
3.3 生產部負責對生產過程中的不合格品進行隔離、分選,並製定和執行糾正、預防措施。
3.4 經營部負責與供應商和顧客的聯絡,協調或確認不合格品的處理方案。
4 工作內容
4.1 不合格品判定
檢驗員按照《原棉檢驗規範》、《生產過程檢驗規範》、《成品檢驗規範》的要求進行檢驗並判定合格與否 ,達不到規定要求的為不合格品。
4.2 不合格品標識和處理
4.2.1 所有已判定的不合格品,應隔離存放在“不合格區”或掛貼“不合格”標識,避免不合格品的非預期使用或交付。

質量管理日常檢查規定內容簡介:
第一條 避免人員的疏忽,而導致不良的影響,使全體員工,重視質量管理,確實為提高產品質量、降低成本而努力。
第二條 範圍
(一)工作檢查
(二)生產操作檢查
(三)自主檢查
(四)外作廠商質量管理檢查
(五)質量保管檢查
(六)設備維護檢查
(七)廠房安全衛生檢查
(八)其他可能影響產品質量者
第三條 檢查的頻率
依檢查範圍的類別,以及對產品質量影響的程度而定。
第四條 檢查的項目
依檢查範圍的類別而定,如實施要點。
第五條 檢查資料的回饋
要轉知有關單位研討改進,並作為下次檢查的依據。
第六條 實施單位
質量管理部成品科及有關單位。


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