銷售稽核作業規章製度(doc 5頁)
銷售稽核作業規章製度(doc 5頁)內容簡介
銷售稽核作業規章製度目錄:
1、營銷稽查作業流程
2、營銷稽查作業規範
3、營銷稽查管理製度
銷售稽核作業規章製度內容提要:
營銷稽查作業規範:
根據公司業務運作規範和相關製度以及業務稽查規範和製度,稽核部對有關部門和分公司的業務運作情況進行稽查,並將稽查結果填入《稽核報告單》。
稽核部根據《稽核報告單》,將稽查結果納入當月考核範圍,對被稽查的部門經理和當事人進行考核。
稽核部根據《稽核報告單》、業務稽查和考核管理製度,對被稽查的部門和當事人提出處理和改進意見,要求被稽查的部門和當事人提出限期整改意見和措施。
稽核部根據限期整改的意見和措施,在規定時間內對被稽查的部門和當事人複查整改後的實施情況。
稽核部根據稽查結果,向培訓部提出培訓需求。
總則:
為加強業務管理及考核,更好地履行合同,達到客戶百分之百滿意,製定本製度。
本製度規定的稽查對象為銷售與谘詢服務、二次銷售與谘詢服務兩塊業務工作,以及總公司營銷業務部門和分公司的相關部門與崗位。
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