業務管理及檢查底稿管理知識編寫說明(DOC 37頁)
業務管理及檢查底稿管理知識編寫說明(DOC 37頁)內容簡介
業務管理及檢查底稿管理知識編寫說明(DOC 37頁)目錄:
一、評估工作底稿規範性和完備性
二、評估報告內容規範性及完備性
業務管理及檢查底稿管理知識編寫說明(DOC 37頁)簡介:
1. 資產評估項目洽談記錄
(1)檢查要點:
①業務洽談人員應當具備評估機構規定的相關條件,根據評估機構資產評估項目業務洽談情況,應當了解資產評估項目的基本事項並對業務洽談情況作出清晰明確的記錄。
②業務洽談記錄應當包括以下基本事項
a.明確評估業務基本事項;
b.委托方的要求
c.被評估單位的情況
d.評估業務風險情況
e.法律法規、評估準則的要求等
③業務洽談記錄應當由評估機構相關負責人審核、簽字
(2)打分要求:
①完全做到上述三點,業務洽談記錄內容完整、準確、清楚,打5分
②基本做到上述三點,但業務洽談記錄內容不夠完整、準確、清楚的,打3-4分
③業務洽談記錄欠缺,缺一條扣1分,直至0分
④無業務洽談記錄,打0分
2. 評估業務風險評價
(1)檢查要點
①在決定承接評估業務之前,評估機構應當考慮與評估業務有關的要求、風險、勝任能力等因素,對自身專業勝任能力、獨立性和業務風險等進行綜合分析、評價並作出清晰明確的記錄。
②評估業務風險進行評價應當考慮以下基本事項:
a.新業務或經濟行為實施的關鍵環節及可能存在的業務風險情況;
b.來自委托方和相關當事方的風險;
c.來自評估機構及人員的風險
d.來自評估對象的風險
e.評估報告使用不當的風險等
③評估業務風險評價應當由評估機構相關負責人審核、簽字
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