某某公司審計管理有關製度的通知.doc38
某某公司審計管理有關製度的通知.doc38內容簡介
蒙西高新技術集團
公司內部審計條例
第一條 為了加強集團公司內部審計監督,保證內部審計人員充分行使權利,使審計工作製度化、規範化,發揮內部審計在加強企業管理、提高經濟效益中的作用,依據《中華人民共和國審計法》和有關法律、法規,結合集團公司實際,製定本條例。
第二條 集團公司設立審計部負責集團公司本部及集團公司控股和相對控股子公司的內部審計工作。
審計部受集團公司總裁領導,日常工作由集團公司常務副總裁分管。審計部獨立行使職權,不受其他部門和個人的幹涉。
第三條 審計部依法對集團公司本部及集團公司控股和相對控股子公司的財務收支及經營管理活動進行檢查和評價。
第四條 審計部接受上級政府審計機構中內部審計師協會的管理、指導和監督。
第五條 審計部
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公司內部審計條例
第一條 為了加強集團公司內部審計監督,保證內部審計人員充分行使權利,使審計工作製度化、規範化,發揮內部審計在加強企業管理、提高經濟效益中的作用,依據《中華人民共和國審計法》和有關法律、法規,結合集團公司實際,製定本條例。
第二條 集團公司設立審計部負責集團公司本部及集團公司控股和相對控股子公司的內部審計工作。
審計部受集團公司總裁領導,日常工作由集團公司常務副總裁分管。審計部獨立行使職權,不受其他部門和個人的幹涉。
第三條 審計部依法對集團公司本部及集團公司控股和相對控股子公司的財務收支及經營管理活動進行檢查和評價。
第四條 審計部接受上級政府審計機構中內部審計師協會的管理、指導和監督。
第五條 審計部
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