檢驗操作規程管理製度1(DOC 2頁)
檢驗操作規程管理製度1(DOC 2頁)內容簡介
1目的
建立檢驗操作規程的製訂、審核、批準與修訂的管理程序,規範檢驗人員的檢驗操作方法,確保檢測數據的準確性和可靠性。
2 範圍
適用於本廠質監科化驗室的檢驗工作。
3 責任
3.1化驗室負責製訂各檢驗操作規程,由質監科長審核、廠長批準。
3.2化驗員有責任按照操作規程執行。
4 內容
4.1物料(包括工藝用水)、中間產品、成品的檢驗操作規程由化驗室根據質量標準
組織編製,經質監科長審核,廠長批準簽章後,自生效日期起執行。
4.2檢驗操作規程一般三至五年複審、修訂一次。審查、批準和執行辦法與製訂時
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