內部審計管理辦法(DOC 4頁)
內部審計管理辦法(DOC 4頁)內容簡介
第一章總則
第一條為了加強公司內部審計監督,使審計工作製度化、法製化,根據國家審計法規結合實際情況,特製定本辦法。
第二章審計機構和人員
第二條內部審計機構和人員方案有:
1.設立審計部,配置若幹專職人員;
2.附屬財務部,設專職審計人員;
3.不設機構、專職人員,聘請外部兼職審計人員。
公司根據發展規劃,逐步形成多層次、多功能的審計監督體係。
第三條內審人員應具有一定的政治素質、審計專業職稱、專業知識和審計經驗。
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