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某棉紡織企業內部審核控製程序(doc 7頁)

所屬分類:
質量管理製度
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77 KB
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相關資料:
棉紡織, 紡織企業, 企業內部審核, 內部審核控製, 控製程序
某棉紡織企業內部審核控製程序(doc 7頁)內容簡介

某棉紡織企業內部審核控製程序內容提要:
1 目的
驗證質量管理體係是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。
2 範圍
適用於公司質量管理體係所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。
3 職責
3.1 總經理
3.1.1 批準年度內審計劃和審核實施計劃。
3.1.2 批準內部質量管理體係審核報告。
3.1.3 定期召開管理評審會議。
3.2 管理者代表
3.2.1 負責製訂年度內審計劃和編製審核實施計劃,確定審核的性質、目標。
3.2.2 全麵負責組織內部質量管理體係審核的實施,並任命內審組長。
3.3 內審組長
執行內審實施計劃及編寫內審報告。
3.4 審核員
對指定的審核內容做有效的規劃並執行。填寫不合格報告。
3.5 被審核方
3.5.1 將有關審核的目標及範圍通告相關人員。



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