文件驗收管理製度(doc 頁)
文件驗收管理製度(doc 頁)內容簡介
文件驗收管理製度目錄:
(一)公司的文件由辦公室負責起草和審核,公司總經理簽發;黨支部的文件由辦公室負責起 草和審核,黨支部書記簽發;公司本部各部門的文件由各部門負責起草辦公室審核,總 經理簽發。
(二)文件簽發後,送辦公室統一安排打字,打印後送回起草部門校對,校對無誤方能複印、 蓋章。
(三)文件和原稿,由辦公室分類歸檔,保存備查。
(四)屬於秘密的文件,核稿人應該注明"秘密"字樣,並確定報送範圍。秘密文件按保密規定 ,由專人印製、報送。
(五)文件統一由辦公室負責發送。送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登 記清楚,並向文件簽發人報告報送結果。秘密文件和由專人按核定的範圍報送。
(六)外來的文件由辦公室專人負責簽收,並分類登記。由辦公室主任提出處理意見後,簽收 人應於接件當日即按文件的要求報送給有關部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應在接件 後即時報送。
(七)傳閱文件由辦公室專人負責收回,對領導指示的文件,辦公室應及時組織傳達和落實。
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