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倉庫貨物收發作業指導書(doc 4頁)

所屬分類:
采購管理製度
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34 KB
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相關資料:
倉庫, 發作, 作業指導書
倉庫貨物收發作業指導書(doc 4頁)內容簡介
倉庫貨物收發作業指導書內容提要:
供應商送貨到貨倉課來料檢驗區,並將《送貨單》交於相應之倉管。
倉管按照《采購單》和《送貨單》收貨,同時清點大數,若數量相符則予以簽收,並開《原材料入庫單》,其中供應商聯連同《送貨單》回聯交回供應商;若數量不符,則予以退貨或作出相應的處理。
倉管將《送貨單》交品質部IQC予以驗貨,經檢驗若品質合格,則入庫處理,若品質異常時,則按照《不合格品控製程序》予以特采或退貨處理,並且倉管對所來物料進行細數清點(抽樣點數),若發現短裝現象,則要求供應商及時補回,否則將對其予以扣數或扣款。
倉管對合格的來料進行入庫入帳處理(包括入手工帳和電腦帳),其中的《送貨單》連同《原材料入庫單》的財務聯交采購後轉交財務部,同時倉管對物料進行儲存防護、標識和分區擺放。
生產各課根據生產工單要求開《原材料領料單》進行領料,《原材料領料單》須有相關主管和領料人簽名,倉管核實無誤後予以簽發物料。
倉管進行單據處理及手工帳和電腦銷帳工作,並將《原材料領料單》的財務聯交財務部,其中倉庫聯留底備查。

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