企業采購與付款控製規範(doc 7頁)
企業采購與付款控製規範(doc 7頁)內容簡介
企業采購與付款控製規範目錄:
第一章 總 則
第二章 職責分工與授權批準
第三章 請購與審批控製
第四章 采購與驗收控製
第五章 付款控製
第六章 監督檢查
企業采購與付款控製規範內容簡要:
第一條 為了加強采購與付款業務的內部控製和管理,規範采購與付款行為,防範采購與付款過程中的差錯和舞弊,保證采購在滿足生產和銷售的前提下,最大限度地降低采購成本,根據《中華人民共和國會計法》和財政部等五部委《企業內部控製基本規範》等有關規定,結合xx集團公司實際,製定本規範。
第二條 本規範所稱采購,主要是指企業在一定條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源,以保證企業生產經營活動和其他活動正常開展的行為。
第三條 本規範所稱付款,主要是指企業在外購產品和勞務時所應支付的對價。
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