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倉儲管製程序文件(doc 6頁)

所屬分類:
采購管理製度
文件大小:
69 KB
下載地址:
相關資料:
倉儲, 管製程序, 程序文件
倉儲管製程序文件(doc 6頁)內容簡介

倉儲管製程序文件目錄:
1.目的
2.範圍
3.權責
4. 定義
5.作業內容

倉儲管製程序文件內容簡要:
5.1.1 原物料入庫
供應商於規定日期交貨時,將貨物送至收料區,倉庫收料員經複核品名、規格、數量
等無誤後簽收送貨單,生產性物料之收貨單一聯留底,同時開立進料驗收單交品管單位,品管單位接到驗收單後,派人到收料區檢驗。
5.1.2針對受溫濕度控管的部品,收料員物料點收後,品管人員必須在4小時內檢驗完畢,倉管
人員立即辦理入庫,並列入溫濕度控管.
5.1.3物料進料檢驗
具體作業流程參見《進料檢驗管製程序》。
(1) 若檢驗判定合格時,由檢驗人員在貨物及驗收單上標明合格後,倉管人員在驗收單上簽收同時將貨入庫,並入賬本。
(2)判定不合格時:
A若檢驗判定不合格時,由檢驗人員在貨物及驗收單上標明不合格後,轉倉管人員,
同時知會采購人員,不合格物料置於收料區由倉庫收料員負責保管。
B若采購人員確定不需特采時,通知供貨商到廠辦理退貨,由倉管人員將不合格物
料置於不良退貨區,進行退貨作業。


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