供應商調查評核管理製度(doc 4頁)
供應商調查評核管理製度(doc 4頁)內容簡介
供應商調查評核管理製度目錄:
1.1製定目的
1.2適用範圍
1.3權責單位
2. 供應商調查作業規定
2.1供應商調查程序
2.2供應商調查評核
2.3供應商複查規定
供應商調查評核管理製度內容提要:
2.1供應商調查程序
(1)采購部實施采購前,應對擬開發之廠商組織供應商調查工作,目的是了解供應商之各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。
(2)由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組,對供應商實施調查評核,並填寫《供應商調查表》。
(3)評核之結果由各單位作出建議,供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
(4)未經供應商調查認可之廠商,除總經理特準外,不可成為本公司之供應商。
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