供應商評鑒管理製度(doc 4頁)
供應商評鑒管理製度(doc 4頁)內容簡介
供應商評鑒管理製度內容提要:
1.1製定目的
為規範對合格供應商之日常評鑒,使供應商管理更合理公正,特製定本規章。
1.2適用範圍
仍在采購之合格供應商的評鑒,除另有規定外,悉依本規章執行。
1.3權責單位
(1)采購部負責本規章製定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本規章製定、修改、廢止之核準。
2.供應商評鑒程序
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1.1製定目的
為規範對合格供應商之日常評鑒,使供應商管理更合理公正,特製定本規章。
1.2適用範圍
仍在采購之合格供應商的評鑒,除另有規定外,悉依本規章執行。
1.3權責單位
(1)采購部負責本規章製定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本規章製定、修改、廢止之核準。
2.供應商評鑒程序
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