物料進料檢驗管理辦法(doc 11頁)
物料進料檢驗管理辦法(doc 11頁)內容簡介
物料進料驗收管理辦法目錄:
一、待收科
二、收料
三、材料待驗
四、超交處理
五、短交處理
六、急用品收料
七、材料驗收規範
八、材料檢驗結果的處理
九、退貨作業
十、實施與修正
十一、房地產開發公司材料營建器材驗收管理規則
(一)材料驗收
(二)營建器材驗收
(三)附則
各種材料驗收要領
(一)木材類
(二)鋼筋
(三)水泥類
(四)石料類
(五)砂類
(六)磚類
(七)鐵釘
(八)五金類
物料進料驗收管理辦法內容提要:
(一)內購收料
1.材料進廠後,收料人員必須依“采購單”的內容,並核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票並清點數量無誤後,將到貨日期及實收數量填記於“請購單”,辦理收料。
2.如發覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時,應即時通知采購處理,並通知主管,原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受,如采購部門要求收下該等材料時,收料人員應告知主管,並於單據上注明實際收料狀況,並會簽采購部門。
(二)外購收料
1.材料進廠後,物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開櫃(箱)核對材料名稱、規格並清點數量,並將到貨日期及實收數量填於|“采購單”。
2.開櫃(箱)後,如發覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時,通知辦理進口人員及采購部門處理。
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