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信用證及附屬單據審核規定(doc 3頁)

所屬分類:
財務製度
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相關資料:
信用證, 附屬單據, 審核, 規定
信用證及附屬單據審核規定(doc 3頁)內容簡介
信用證及附屬單據審核規定內容簡介:
為了維護公司利潤,保證出品貨物安全及時收彙,保證進口貨物的質量,特製定本規定。
一、 適用範圍與管轄機構
第一條:本規定適用於本公司係統一切采用信用證方式結算的貨物買賣。
第二條:總公司業務管理部負責對總公司各業務部門下屬企業的進出口申請開具信用證、審枋單據和付款,並負責對出口來證的審核、製單、結彙等工作(公司另有規定者除外)。
二、 出口
第三條:公司業務管理部在收到信用證後,應將信用證對照合同加以審核。審核無語後,開出一式三份的審證記錄單,兩份留底,一份交業務部門,在出貨前,由業務管理部驛原信用證項下已收客戶單據情況,加簽“同意出貨”意見後。由業務經辦人員交財務部門。審核信用證工作一般在一個工作日內完成。
第四條:各部門應按業務管理部的審核意見執行。需要修改時,業務部門應在出貨日3天前,要求客戶通過開證銀行修改完畢,否則一切後果由承辦人負責。

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