采購部業務操作製度(doc 4頁)
采購部業務操作製度(doc 4頁)內容簡介
采購部業務操作製度目錄:
一、采購管理標準規定
二、采購部業務操作製度
三、食品采購管理製度
四、能源采購管理製度
五、能源提運管理製度
采購部業務操作製度內容提要:
1、 製定采購計劃
(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編製采購計劃和預算報財務部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目,並製定計劃或報告財務部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2、審批采購計劃:
(1)財務部將各部門的采購計劃和報告彙總,並進行審核;
(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;
(3)將彙總的采購計劃和預算報總經理審批;
(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
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