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某公司質量檢驗製度(doc 5頁)

所屬分類:
質量管理製度
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相關資料:
公司質量, 質量檢驗製度
某公司質量檢驗製度(doc 5頁)內容簡介
某公司質量檢驗製度內容提要:
1目的
規定本公司對采購產品、過程產品和最終產品的監視和測量活動,以確保產品符合規定要求,防止未經檢驗或驗證,以及經檢驗或驗證不合格的產品投入使用、轉序或出廠。
2適用範圍
適用本公司產品形成過程中的采購產品,過程產品和最終產品的監視和測量活動。
3相關文件
《不合格品的控製程序》
《記錄的控製程序》
4職責
4.1質量部是產品監視和測量的歸口管理部門,負責產品驗證(檢驗與試驗)的管理工作。
4.2公司檢驗員統一由質量部歸口管理,負責采購產品的入廠檢驗、對車間的過程產品的檢驗及最終產品的出廠檢驗。
5工作程序
5.1 檢驗和試驗的原則
本公司凡特殊特性(關鍵、重要特性)抽樣檢驗的接收準則為零缺陷。當出現非零缺陷時,應對抽樣批進行100%的檢驗,並及時采取改進措施,或組織評審後處置,使過程處於受控狀態。當使用其它接收標準時,須得到顧客的書麵批準。
5.2進貨檢驗/驗證和試驗
5.2.1本公司進貨產品必須采用以下一種或多種方法進行檢驗:
1.對供方提供的質量證明資料的接收與評估,但須定期進行驗證性檢驗;
2.進貨檢驗/驗證和/或試驗;
3.對供方進行的第二方或第三方評估或審核,並有合格的質量記錄,但須定期進行驗證性檢驗。
4.由認可的實驗室進行的零件評價。
5.研發部和質量部在決定進貨檢驗的方法和控製級別時,須考慮零件的重要程度和供方所供產品的質量表現狀況。

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