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某油田公司內部審計管理條例(doc 25頁)

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財務製度
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相關資料:
油田公司, 公司內部審計, 內部審計管理, 管理條例
某油田公司內部審計管理條例(doc 25頁)內容簡介

某油田公司內部審計管理條例目錄:
第一章 總 則
第二章 審計內容
第三章 審計權限
第四章 審計程序
第五章 附 則

某油田公司內部審計管理條例內容提要:
第一條 為進一步加強公司內部審計工作,強化企業管理,加強內部監督,促進廉政建設,根據中華人民共和國《審計法》及《中國海洋石油總公司內部審計製度實施規定》,結合公司的具體情況,特製定本規定。
第二條 公司內部審計是中國海洋石油總公司(以下簡稱總公司)審計體係的組成部分、接受總公司審計部指導。內部審計是公司實施內部監督、依法檢查會計帳目及其相關資產、監督財務收支真實、合法和效益的活動。
第三條 公司審計部門受公司的直接領導,獨立行使內部審計監督權,向公司主管領導報告工作。
第四條 對公司所屬的下屬單位財務實行年度例行審計製度和根據公司管理需要而確定的各類專項審計。
各類專項審計由公司領導根據需要確定實行,審計期限不作限製。公司對下屬主要生產經營單位實行每年度的例行審計。對一般的控股子公司可以根據需要實行每年或每兩年一次的例行審計。
第五條 內部審計人員應當依法審計、忠於職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密、不得濫用職權、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽職守。
內部審計人員依法行使職權受國家法律保護,任何單位和個人不得打擊報複。
第六條 加強對審計隊伍的業務培訓,以不斷提高審計隊伍的政策、理論水平、職業道德和業務素質。


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