您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 製度表格>> 企業管理製度>> 企業規章製度>> 資料信息

企業審計工作管理製度(doc 2頁)

所屬分類:
企業規章製度
文件大小:
28 KB
下載地址:
相關資料:
企業審計工作, 工作管理製度
企業審計工作管理製度(doc 2頁)內容簡介
企業審計工作管理製度內容提要:
第一條 為了充分發揮審計工作,提高企業管理水平,根據國務院審計署(某)審研字217號文《關於內部審計工作的若幹規定》,結合我廠的具體情況,特製定本規定,作為審計工作的依據。
第二條 根據國家的方針政策、財政法規和我廠的方針目標、規章製度、對全廠的財務收支及其經濟活動的真實性、合理性和效益性,進行係統地審計監督,以達到堵塞漏洞、完善製度、改進管理、提高經濟效益的目的。
第三條 審計工作的任務是:確保國家有關財經政策、法令製度以及財經紀律在工廠的正確貫徹執行,保護國家財產,強化企業管理,為提高經濟效益服務。
第四條 審計工作的範圍:
(一)廠部及各單位的方針目標的可行性;
(二)基建擴改工程、產品設計和工藝改革方案的可行性及效益性;
(三)專項工程和大、中修項目的計劃,概算、預算和決算的合理性,合法性;
(四)財務收支、專項貸款等計劃的編製及執行情況;
(五)固定資產報廢的合理性;
(六)材料采購和產品銷售以外的合同是否合理合法;
(七)廠部及單位的財務收支、經濟往來、會計報表的真實性和合法性;
(八)確定離任或改任的經濟責任情況;
(九)製定或參與研究製定工廠有關規章製度及檢查其執行情況;
(十)辦理審計委員會和上級審計機關交辦的其他事項,配合上級審計機關對本單位進行審計。

..............................

Baidu
map