中通建設公司內部審計條例(doc 5頁)
中通建設公司內部審計條例(doc 5頁)內容簡介
中通建設公司內部審計條例內容提要:
第一條 為建立健全公司內部審計製度,加強內部審計工作,根據《中華人民共和國審計法》、審計署《關於內部審計工作的規定》,製定本製度。
第二條 內部審計是實施內部監督,依法檢查會計賬目及相關資產,監督企業財務收支真實性、合法性、效益性的活動。
第三條 公司實施內部審計製度,以促使各職能部門和各分公司加強內部管理,遵守國家財經法紀和公司內部有關規章製度,改善經營管理,提高經濟效益。
第四條 公司董事會下設審計委員會,由董事會領導,是公司內部審計最高管理機構,負責批準審計製度的相關實施細則、認可審計報告,管理和監督公司審計部的內部審計工作,對董事會負責並彙報工作。
第五條 公司設立審計部,在審計委員會的管理下進行審計監督,開展內部審計工作,對審計委員會負責並彙報工作。
第六條 審計部要配備與工作相適應的審計人員,審計人員必須具備必要的專業知識及專業技能。
第七條 內部審計人員必須嚴格按照國家法律法規和本製度的相關規定執行內部審計,忠於職守,客觀公正,保守秘密。
第八條 審計人員必須遵守職業道德,加強職業道德修養,自覺接受紀律約束,努力提高審計水平,保證審計工作質量。
第九條 內部審計人員應對其所出據的審計結論負責。
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第一條 為建立健全公司內部審計製度,加強內部審計工作,根據《中華人民共和國審計法》、審計署《關於內部審計工作的規定》,製定本製度。
第二條 內部審計是實施內部監督,依法檢查會計賬目及相關資產,監督企業財務收支真實性、合法性、效益性的活動。
第三條 公司實施內部審計製度,以促使各職能部門和各分公司加強內部管理,遵守國家財經法紀和公司內部有關規章製度,改善經營管理,提高經濟效益。
第四條 公司董事會下設審計委員會,由董事會領導,是公司內部審計最高管理機構,負責批準審計製度的相關實施細則、認可審計報告,管理和監督公司審計部的內部審計工作,對董事會負責並彙報工作。
第五條 公司設立審計部,在審計委員會的管理下進行審計監督,開展內部審計工作,對審計委員會負責並彙報工作。
第六條 審計部要配備與工作相適應的審計人員,審計人員必須具備必要的專業知識及專業技能。
第七條 內部審計人員必須嚴格按照國家法律法規和本製度的相關規定執行內部審計,忠於職守,客觀公正,保守秘密。
第八條 審計人員必須遵守職業道德,加強職業道德修養,自覺接受紀律約束,努力提高審計水平,保證審計工作質量。
第九條 內部審計人員應對其所出據的審計結論負責。
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