某企業審閱報告(doc 1頁)
某企業審閱報告(doc 1頁)內容簡介
某企業審閱報告內容提要:
我們按照《中國注冊會計師審閱準則第某號——財務報表審閱》的規定執行了審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作,以對財務報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限於詢問公司有關人員和對財務數據實施分析程序,提供的保證程度低於審計。我們沒有實施審計,因而不發表審計意見。
根據我們的審閱,我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則和《某會計製度》的規定編製,未能在所有重大方麵公允反映被審閱單位的財務狀況、經營成果和現金流量。
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我們按照《中國注冊會計師審閱準則第某號——財務報表審閱》的規定執行了審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作,以對財務報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限於詢問公司有關人員和對財務數據實施分析程序,提供的保證程度低於審計。我們沒有實施審計,因而不發表審計意見。
根據我們的審閱,我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則和《某會計製度》的規定編製,未能在所有重大方麵公允反映被審閱單位的財務狀況、經營成果和現金流量。
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