企業采購管理製度(doc 3頁)
企業采購管理製度(doc 3頁)內容簡介
企業采購管理製度內容提要:
一、目的
規範采購操作步驟和方法,確保采購的質量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用範圍
本規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等采購的控製。
三、定義
1、供應商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、合格供應商:是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3、購物申請單:是需求部門根據需要采購的項目所填寫並提交給采購中心的單據,此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。
4、供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由采購主管對供應商進行考察並填寫此表,填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5、供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售後服務等進行考察的的表格,根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
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一、目的
規範采購操作步驟和方法,確保采購的質量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用範圍
本規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等采購的控製。
三、定義
1、供應商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、合格供應商:是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3、購物申請單:是需求部門根據需要采購的項目所填寫並提交給采購中心的單據,此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。
4、供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由采購主管對供應商進行考察並填寫此表,填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5、供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售後服務等進行考察的的表格,根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
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