七匹狼公司內部審計製度(doc 9頁)
七匹狼公司內部審計製度(doc 9頁)內容簡介
七匹狼公司內部審計製度內容提要:
第一章 總則
第二章 審計機構與審計人員
第三章 審計機構的職責與權限
第四章 審計工作程序
第五章 具體實施
第六章 信息披露
第七章 審計檔案管理
第八章 監督管理與違規處理
第九章 附 則
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第一章 總則
第二章 審計機構與審計人員
第三章 審計機構的職責與權限
第四章 審計工作程序
第五章 具體實施
第六章 信息披露
第七章 審計檔案管理
第八章 監督管理與違規處理
第九章 附 則
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