某公司進貨管理製度(doc 1頁)
某公司進貨管理製度(doc 1頁)內容簡介
某公司進貨管理製度內容提要:
第一條 所有物資,不論購入、銷貨退回、舊貨收回或試用、表演收回等,均應經倉管單位檢驗後方可入庫。
第二條 倉管部門應將每項進庫的商品,限於次日清晨以前詳加驗收後,列記商品型號入賬,憑此控製每件物資的性能。
第三條 物資的驗收,應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規格辦理驗收。如發覺型號、規格不符或外箱破損等情形時,應立即通知進貨或采購單位辦理。
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第一條 所有物資,不論購入、銷貨退回、舊貨收回或試用、表演收回等,均應經倉管單位檢驗後方可入庫。
第二條 倉管部門應將每項進庫的商品,限於次日清晨以前詳加驗收後,列記商品型號入賬,憑此控製每件物資的性能。
第三條 物資的驗收,應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規格辦理驗收。如發覺型號、規格不符或外箱破損等情形時,應立即通知進貨或采購單位辦理。
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